2015年度中共宁德市委党校部门决算说明

来源:admin发布时间: 2016-08-08 00:00 浏览量:{{ pvCount }}【字号:    

  按照《宁德市财政局关于批复中共宁德市委党校2015年度部门决算的通知》(宁财教〔2016〕13 号)及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预(2014)53号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  中共宁德市委党校的主要职责是:

  1、培训轮训县(处)、乡(科)级党员领导干部及后备干部;培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员;协助组织人事部门对学员在校(院)学习期间的表现进行考核。

  2、围绕市委、市政府的中心任务和战略部署,对重大理论和现实问题进行科学研究,为教学和实践服务,为市委、市政府决策服务。

  3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

  4、开展哲学社会主义科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作。

  5、指导全市各县(市、区)委党校工作。

  6、承办市委、市政府举办的专题研讨班,承担市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  中共宁德市委党校

  财政拨款

  115

  85

  

  三、部门主要工作总结

  2015年,市委党校的主要任务是:

  (一)做好县乡级领导干部的培训及公务员培训工作及办好市委、市政府举办的专题研讨班。

  (二)根据市委、市政府的中心任务,对重大理论和现实问题进行科学研究为教学和实践服务,为市委、市政府决策服务。

  (三)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

  (四)开展哲学社会主义科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作。指导全市各县(市、区)委党校工作。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年党校年初结转和结余609.11万元,本年收入3327.25万元,本年支出3897.35万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0万元,年末结转和结余39.02 万元。

  (一)2015本年收入3327.25万元,比2014年决算数增加175.34 万元,增长5.56 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1348.62万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入77.99万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入35.51 万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入 1865.15万元。

  (二)2015本年支出  3897.35万元,比2014年决算数增加 630.82 万元,增长19.31 %,具体情况如下:

  1. 基本支出 1449.91  万元。其中,人员支出 1193.44 万元,公用支出 256.47 万元。

  2. 项目支出 2447.44 万元。

  3. 上缴上级支出  0万元。

  4. 经营支出  0万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出  1351.22  万元,比2014年决算数增加247.11  万元,增长22.38  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)工资福利支出773.51万元,较2014年决算数增加168.08  万元,增长27.76  %。主要原因是2015年调资。

  (二)商品和服务支出124.72万元,较2014年决算数增加37.81  万元,增长43.5  %。主要原因是新校办公开支增加及科研办班费用增加。

  (三)对个人和家庭的补助支出419.93万元,较2014年决算数增加38.01 万元,增长9.95  %。主要原因是2015离退休调资。

  (四)其他资本性支出33.06万元,较2014年决算数增加3.21万元,增长10.75  %。主要原因是2015新校政府采购增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)×××(项级科目)万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  (二)×××(项级科目)万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  (三)×××(项级科目)万元,较2014年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0  %。具体情况如下: 

  (一)因公出国0元.

  (二)公务用车购置及运行费0万元。 

  (三)公务接待费0万元。 

  

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

  

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